目 录
第一部分 bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户概况……………………………… 3
一、部门职责………………………………………………… 3
二、机构设置………………………………………………… 3
第二部分 bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户2017年度部门决算表……………3
一、收入支出决算总表 …………………………………… 4
二、收入决算表……………………………………………… 5
三、支出决算表……………………………………………… 6
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………… 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………… 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………12
第三部分 bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明………………………13
二、关于收入决算情况说明…………………………………13
三、关于支出决算情况说明…………………………………13
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………14
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14
第四部分 名词解释……………………………………………14
第一部分 bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户概况
一、 部门职责
近年来,医院坚持“以人为本、病人至上”的服务理念,秉承“诚信、求实、创新、奉献”的医院精神,为人民身体健康提供医疗与护理保健,急症病患者提供急救医疗服务。
二、机构设置
医院科室设置齐全,医疗设备先进,设立神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉科、康复科等12个病区及门急诊、医技业务科室19个,拥有全县首台1.5T核磁共振、64排CT、四维彩超、乳腺扫描仪(钼靶)、六人高压氧舱、腹腔镜、全自动呼吸机、全自动生化分析仪、深部热疗机、等百余台(件)高精尖大中型医疗设备,并建成了医疗卫生信息化管理系统,有效地提升了医院的诊疗水平。
第二部分
bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户2017年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
343.7
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
三、事业收入
3
9492.26
三、国防支出
32
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
六、其他收入
6
21.44
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
312.6
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
9616.96
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
9857.4
本年支出合计
54
9929.56
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
232.5
年末结转和结余
56
160.34
28
57
总计
29
10089.9
总计
58
10089.9
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
其他收入
功能分类
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9857.4
343.7
0.00
9492.26
0.00
0.00
21.44
208
社会保障和就业支出
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9544.8
31.1
0.00
9492.26
0.00
0.00
21.44
21002
公立医院
9544.8
31.1
0.00
9492.26
0.00
0.00
21.44
2100201
综合医院
9544.8
31.1
0.00
9492.26
0.00
0.00
21.44
……
……
……
……
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
上缴收入
科目编码
支出决算表
公开03表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
功能分类
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9929.56
9898.01
31.55
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
312.60
312.60
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9616.96
9585.41
31.55
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
9616.50
9585.41
31.09
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
9616.50
9585.41
31.09
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.46
0.46
2100409
重大公共卫生专项
0.46
0.46
……
……
……
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
补助支出
科目编码
财政拨款收入支出决算表
公开04表 单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
343.7
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
312.6
312.6
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
31.55
31.55
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
343.7
本年支出合计
55
344.15
344.15
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
2.00
年末财政拨款结转和结余
56
1.55
1.55
0.00
一般公共预算财政拨款
27
0.00
57
政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
345.7
总计
60
345.7
345.7
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目名称
栏次
1
2
3
合计
344.15
312.6
31.55
208
社会保障和就业支出
312.6
312.6
0.00
20805
行政事业单位离退休
312.6
312.6
0.00
2080502
事业单位离退休
312.6
312.6
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
31.55
0.00
31.55
21002
公立医院
31.09
0.00
31.09
2100201
综合医院
31.09
0.00
31.09
21004
公共卫生
0.46
0.46
2100409
大公共卫生专项
0.46
0.46
……
……
……
……
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
31.55
30101
基本工资
30201
办公费
31.55
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
312.6
30211
差旅费
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
312.6
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
2017度预算数
2017度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
购置费
运行费
购置费
运行费
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
科目编码
第三部分 bte365投资是什么_bte365手机版_Bte365怎样找回帐户2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9857.4万元,支出总计9929.56万元,与2016年相比,收入增加1949.06万元,增长25%;支出增加2036.9万元,增长26%。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计9857.4万元,其中:财政拨款收入343.7万元,占3.5%;事业收入9492.26万元,占96.3%;经营收入0万元,占0%;其他收入21.44万元,占0.2%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计9929.56万元,其中:基本支出9898.01万元,占99.7%;项目支出31.55万元,占0.3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入343.7万元,财政拨款支出344.15万元。与2016年相比,财政拨款收入减少89.42万元,减少20.6%。财政拨款支出减少87.97万元,减少20.4%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出344.15万元,占支出合计的3.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87.97万元,减少20.4%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出344.15万元,主要用于退休人员工资、药品零差价补助和重大公共卫生专项支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.87万元,支出决算为344.15万元,完成年初预算的76.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保承担。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.6万元,为退休人员工资。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指我院医疗服务所收到的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如:银行存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外的其他支出。